Orden de Compra. Nº4201-11-SE26 "SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CON FIREWALL Y TELEF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-11-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CON FIREWALL Y TELEF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-25-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 424 CUENTA 215-22-05-007-001-000 del sistema FONDO MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONTRATO MUNICIPAL
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 879497,65
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Parallel Chile S.A.
Razón Social COMPANIA CHILENA DE COMUNICACIONES PARALLEL S A
R.U.T. 99.588.540-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Parallel Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidad no definidaSERVICIO DE INTERNET DEDICADO CON FIREWALL Y TELEFONIA IP CLOUD. CUOTA 4 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025. LICITACION NRO.4202-25-LQ25. EXPEDIENTE:183SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CON FIREWALL Y TELEFONIA IP CLOUD. CUOTA 4 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025. LICITACION NRO.4202-25-LQ25. EXPEDIENTE:183 $ 4.628.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.628.935 $ 4.628.935
Total Neto $ 4.628.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 879.498
TOTAL OC $ 5.508.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.