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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1393-377-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GALLETAS, JUGOS Y OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1393-16-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
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R.U.T. |
69.140.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 405 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
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R.U.T. |
69.140.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 405 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
27604,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 405 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL SANTA TERESA |
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Razón Social |
COMERCIAL SANTA TERESA SPA
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R.U.T. |
76.653.389-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL SANTA TERESA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12164504
| Edulcorantes | 1 | Global | GALLETAS Y OTROS, SEGUN REQUERIMIENTO Nº 202. | GALLETAS Y OTROS, SEGUN REQUERIMIENTO Nº 202. |
$ 145.285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.285
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$ 145.285
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Total Neto
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$ 145.285
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.604
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$ 172.889
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.