Orden de Compra. Nº1611-67-CT26 "1299 MJC Servicio de Aseo DR Magallanes"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1611-67-CT26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 1299 MJC Servicio de Aseo DR Magallanes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional del Consumidor
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
R.U.T. 60.702.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 50 piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 786 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
R.U.T. 60.702.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 50 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 994530,3
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 50 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIGIENE MASTERS
Razón Social EMPRESA DE ASEO PAMELA ASENCIO GALLARDO E.I.R.L.
R.U.T. 78.024.917-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIGIENE MASTERS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios10Mes   $ 523.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.234.370 $ 5.234.370
Total Neto $ 5.234.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 994.530
TOTAL OC $ 6.228.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.