Orden de Compra. Nº844519-22-AG25 "MANTENIMIENTO, MATERIALES PARA REALIZAR PROTECCION A ESCALERA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-22-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO, MATERIALES PARA REALIZAR PROTECCION A ESCALERA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO / 215-22-04-010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 69423,91
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR Y HORARIO.

LA ENTREGA DEBE SER EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESC. PEDRO DE OÑA, EN DIRECCIÓN URRUTIA N° 640, COMUNA DE PURÉN. 
 
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:
LUNES A JUEVES
08:30 A 13:30
14:30 A 18:00
VIERNES 
08:30 A 13:30

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELBOR
Razón Social DELBOR SPA
R.U.T. 77.776.153-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELBOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero18UnidadBARRAS PERFIL DE FIERRO 1"X1,5MM (25x1,5mm)  $ 8.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.722 $ 160.722
30102304
Perfiles de acero4UnidadBARRAS PERFIL DE FIERRO 2"X2MM (50x2mm)  $ 20.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.716 $ 83.716
30102304
Perfiles de acero2UnidadBARRAS PERFIL ANGULO LAMINADO DE 25X25X3MM  $ 9.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.506 $ 19.506
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA 3/32" 6011 PUNTO AZUL  $ 3.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.235 $ 18.235
27111507
Cortadores de metal20UnidadDISCOS DE CORTE DE 4 1/2" (FINO)  $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
27111507
Cortadores de metal3UnidadDISCOS DE DESBASTE DE 4 1/2"  $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882 $ 3.882
27112802
Hojas de sierra2UnidadHOJA SIERRA  $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.306 $ 2.306
31191501
Papeles de lija5UnidadPLIEGOS DE LIJA N° 100  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355 $ 2.355
31161503
Clavo-tornillo1UnidadCAJA TORNILLOS DE 1 1/2"  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31161608
Tirafondos1UnidadCAJA TIRAFONDO DE 1 1/2"  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
15121802
Lubricantes anticorrosivos2LitroANTICORROSIVOANTICORROSIVO $ 6.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.058 $ 13.058
31211701
Esmaltes2LitroESMALTE VERDEESMALTE VERDE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroAGUARRASAGUARRAS $ 3.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.235 $ 15.235
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
Total Neto $ 365.389
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.424
TOTAL OC $ 434.813


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.070.924-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.073.626-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.