Orden de Compra. Nº2986-3826-SE25 "2986-3752-SE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-3826-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 2986-3752-SE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela orden de compra por error digitacion, atte
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 188 del sistema hernan wulf.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 224200
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Montaris
Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
R.U.T. 76.098.470-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imprenta Montaris
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121901
Recetarios magistrales20UnidadRECETARIOS, RECETA VERDE CHEQUE DE ESTUPERFACIENTES Y PSICOTROPICOS EN PAPEL BOND DE 80 GRS IMPRESION 1/0 TAMAÑO 13.5X 27.5 CM FONDO VERDE 100 HOJAS CON FOLIO SERIE RECETARIOS, RECETA VERDE CHEQUE DE ESTUPERFACIENTES Y PSICOTROPICOS EN PAPEL BOND DE 80 GRS IMPRESION 1/0 TAMAÑO 13.5X 27.5 CM FONDO VERDE 100 HOJAS CON FOLIO SERIE $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.000 $ 1.180.000
Total Neto $ 1.180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.200
TOTAL OC $ 1.404.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.