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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5061-254-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SLP 456 ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA IMPRESORAS ROTULACIÓN DE DROGUERÍA MUNICIPAL: 5061-155-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N°332 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
621775 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N°332 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DE PRODUCTOS | DESPACHAR CON FLETE PAGADO A BODEGA DE FARMACIA (DROGUERÍA),
UBICADO FRENTE A CALLE MIGUEL FARADAY Nº2298 BODEGA Nº3. A NOMBRE DE KAREM
BRUMA O FRANCISCO VEGA FONO: 45-3244170 -45-3244172 |
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Proveedor |
Green Industries Chile SpA |
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Razón Social |
SOLUCIONES NP SPA
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R.U.T. |
77.123.944-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Green Industries Chile SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121606
| Etiquetas autoadhesivas | 1 | Global | Adquisición de etiquetas para impresoras rotulación de Droguería Municipal (PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 7 DÍAS HÁBILES) | |
$ 3.272.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.272.500
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$ 3.272.500
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Total Neto
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$ 3.272.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 621.775
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$ 3.894.275
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.