Orden de Compra. Nº5061-254-AG25 "SLP 456 ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA IMPRESORAS ROTULACIÓN DE DROGUERÍA MUNICIPAL: 5061-155-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-254-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SLP 456 ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA IMPRESORAS ROTULACIÓN DE DROGUERÍA MUNICIPAL: 5061-155-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N°332
Comuna Temuco
Impuesto 621775
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N°332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS

DESPACHAR CON FLETE PAGADO A BODEGA DE FARMACIA (DROGUERÍA), UBICADO FRENTE A CALLE MIGUEL FARADAY Nº2298 BODEGA Nº3. A NOMBRE DE KAREM BRUMA O FRANCISCO VEGA FONO: 45-3244170 -45-3244172

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Green Industries Chile SpA
Razón Social SOLUCIONES NP SPA
R.U.T. 77.123.944-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Green Industries Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121606
Etiquetas autoadhesivas1GlobalAdquisición de etiquetas para impresoras rotulación de Droguería Municipal (PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 7 DÍAS HÁBILES)  $ 3.272.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.272.500 $ 3.272.500
Total Neto $ 3.272.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 621.775
TOTAL OC $ 3.894.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.