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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3504-5440-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GUANTES Y SABANILLAS PARA ATENCIONES DE LA PODÓLOGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4403-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
43844,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
farmacia austral ltda |
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Razón Social |
SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA
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R.U.T. |
76.874.490-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
farmacia austral ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181504
| Guantes protectores | 20 | Caja | MUNCARE GUANTES DE LATEX TALLAS S C/POLVO CJA 100 UN | MUNCARE GUANTES DE LATEX TALLAS S C/POLVO CJA 100 UN |
$ 5.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.680
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$ 100.680
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42132102
| Cubre camillas | 12 | Unidad | TORK SABANILLA CLINICA DESECHABLE RO55014 ROLLO 48 MTS. X 2 UNI | TORK SABANILLA CLINICA DESECHABLE RO55014 ROLLO 48 MTS. X 2 UNI |
$ 10.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.080
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$ 130.080
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Total Neto
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$ 230.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.844
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$ 274.604
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.