81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°1 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°927/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°2 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°927/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°3 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°927/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°4 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°927/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°6 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°927/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 96.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.920.000
|
$ 1.920.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°7 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°927/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°8 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°927/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°14 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN | FACTURA N°928/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.400.000
|
$ 2.400.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°17 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN | FACTURA N°928/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.400.000
|
$ 2.400.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°22 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN | FACTURA N°928/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 115.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.300.000
|
$ 2.300.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°45 - LICEO GREGORIO MORALES | FACTURA N°929/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 110.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.200.000
|
$ 2.200.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°46 - LICEO GREGORIO MORALES | FACTURA N°929/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 110.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.200.000
|
$ 2.200.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°47 - LICEO GREGORIO MORALES | FACTURA N°929/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 80.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.600.000
|
$ 1.600.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°49 - LICEO GREGORIO MORALES | FACTURA N°929/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 19 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°60 - LICEO MIGUEL CAMPINO | FACTURA N°934/14.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.280.000
|
$ 2.280.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°66 - ESCUELA CARMEN REVECO | FACTURA N°931/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 110.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.200.000
|
$ 2.200.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°67 - ESCUELA CARMEN REVECO | FACTURA N°931/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.000.000
|
$ 2.000.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°68 - ESCUELA CARMEN REVECO | FACTURA N°931/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.000.000
|
$ 2.000.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°69 - ESCUELA FRANCISCO LETELIER | FACTURA N°932/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 105.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.100.000
|
$ 2.100.000
|
81141604
| Servicios de transporte | 20 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°70 - ESCUELA FRANCISCO LETELIER | FACTURA N°932/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
|