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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
702988-460-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-11-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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702988-11-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino E° Vicuña Km 65 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino E° Vicuña Km 65 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino E° Vicuña Km 65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMSA |
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Razón Social |
COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A
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R.U.T. |
94.602.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141619
| Válvulas de mariposa de diseño de oreja | 13 | Unidad | VÁLVULA MARIPOSA 2 1/2" WAFER | VÁLVULA MARIPOSA 2 1/2" WAFER |
$ 99.914,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.298.882
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$ 1.298.882
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Total Neto
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$ 1.298.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.298.882
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.