Orden de Compra. Nº3130-5271-SE26 "MEDICAMENTOS, REQ. 30793"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-5271-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, REQ. 30793
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERÁ A 45 DÍAS DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO 21.796 DE 2026
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 177650
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON SpA
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SPA
R.U.T. 91.546.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIO SANDERSON SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151741
Efedrina300AmpollaEFEDRINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 60 MG./1 ML.   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
51171630
Aceite mineral200AmpollaVASELINA ESTERIL 5 ML. AMPOLLAS   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
51141701
Fenotiacinas100AmpollaCLORPROMAZINA 25MG/2ML. INYECT.   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio500UnidadSODIO CLORURO 0.9% X 100 ML. MATRAZ   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio1000MatrazAGUA BIDESTILADA 1000 ML. MATRAZ   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
Total Neto $ 935.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.650
TOTAL OC $ 1.112.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.