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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4022-285-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. 15 RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA P/PROG. SENDA : 4022-385-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
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R.U.T. |
69.250.800-9 |
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Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
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Comuna |
Putre
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Impuesto |
10063,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-05-2025 |
| COORDINACION ENTREGA DE PRODUCTOS | COORDINACION ENTREGA DE PRODUCTOS: OSCAR.AVILA@IMPUTRE.CL
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO. ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: RENE.VIZA@IMPUTRE.CL |
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Proveedor |
Libreria Diego SPA |
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Razón Social |
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
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R.U.T. |
77.743.542-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Libreria Diego SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Global | ADQ. 15 RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA P/PROG. SENDA, SEGUN DETALLE ADJUNTO
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$ 52.965,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.965
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$ 52.965
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Total Neto
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$ 52.965
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.063
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$ 63.028
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.