Orden de Compra. Nº1230872-46-SE26 "Pedido N°3"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230872-46-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Pedido N°3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1230872-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de adquisiciones
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Facturación Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina
Comuna Molina
Impuesto 95777,56208
Dirección de Envío de la Factura Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3Galón ESMALTE SINTETICO AMARILLO ORO GL TRICIOLORPROVEEDOR CUMPLE CON CONVENIO SUMINISTRO VIGENTE $ 29.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.110 $ 88.109
27111507
Cortadores de metal20Unidad DISCO CORTE 41/2X1MM INOX KLINGSPORPROVEEDOR CUMPLE CON CONVENIO SUMINISTRO VIGENTE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
31211910
Mitones1Unidad GUANTE SOLDAR WOKINPROVEEDOR CUMPLE CON CONVENIO SUMINISTRO VIGENTE $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.092 $ 6.092
31211903
Equipo para protección1Unidad COLETO CUERO SOLDADORPROVEEDOR CUMPLE CON CONVENIO SUMINISTRO VIGENTE $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.361 $ 8.361
11162111
Malla15Unidad MALLA PROTECCION 1.85 X 5MT X 3.8MMPROVEEDOR CUMPLE CON CONVENIO SUMINISTRO VIGENTE $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.030 $ 378.025
23171509
Soldadura3kilogramo SOLDADURA 6011 3/32 MYHPROVEEDOR CUMPLE CON CONVENIO SUMINISTRO VIGENTE $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.580
Total Neto $ 504.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.778
TOTAL OC $ 599.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.