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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3267-154-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de construcción para la Escuela Básica de Las Breas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3267-10-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
50983,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANICH |
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Razón Social |
SORAYA ANICH ALLEL
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R.U.T. |
7.811.115-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANICH |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31231310
| Tubería de acero | 1 | Unidad no definida | Orden de pedido N°17, Convenio de Suministro N°3267-10-LE25, de fechas 8-04-2025.
Adquisición para la Escuela básica Las Breas. | |
$ 268.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 268.332
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$ 268.332
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Total Neto
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$ 268.332
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.983
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$ 319.315
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.