Orden de Compra. Nº2385-1141-AG25 "MATERIAL DE OFICINA compra ágil: 2385-853-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-1141-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA compra ágil: 2385-853-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.08.002.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 60678,59
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería3CajaCAJAS DE PLUMÓN PARA PIZARRA MARCA PILOT-COLOR NEGRO Y ROJOPLUMÓN DE PIZARRA PILOT VBOARD RECARGABLE CARTUCHO NEGRO -ROJO $ 19.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.292 $ 59.292
44121701
Lápiz pasta3CajaLAPICERAS MARCA PILOT BPS-GP-(M) COLOR AZULLAPIZ PASTA PILOT BP-S GP PUNTA MEDIA 1.0 AZUL $ 14.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.784 $ 44.784
44121801
Cinta correctora2CajaCORRECTOR EN CINTA MARCA BIC SHARE O SIMILARCORRECTOR EN CINTA ADIX ROLLER $ 8.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
31201512
Cinta Transparente20UnidadCINTA ADHESIVAS SCORCH DE 19MM X 33 TRNASPARENTECINTA ADHESIVA REYSOL 18MM X 30M $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15UnidadRESMA DE CARTA MARCA EQUALIT DE 500HJSRESMA PAPEL FOTOCOPIA NUOVO O OVELLA CARTA 75 G 500HJS $ 3.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.890 $ 58.890
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCUADERNOS M7 - 150 HOJAS MARCA PROARTE O SIMILARCUADERNO1/2 OFICIO TORRE ESCOCES M7 TAPA DURA 15HJS $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.600 $ 52.600
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO CLIP - COLOR AZUL, ROJA, MARCA TORRE O SIMILARARCHIVADOR RAPIDO OLASTIFICADA AZUL REVER. BLANCO - ROJO $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.350 $ 18.350
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15UnidadRESMA DE OFICIO MARCA EQUALIT DE 500HJSRESMA OAOEL FOTOCOPIA NUOVO O REPORT OFICIO 75 G 500 HJS $ 4.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.205 $ 65.205
Total Neto $ 319.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.679
TOTAL OC $ 380.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.