Orden de Compra. Nº960853-21-AG25 "MEJORAMIENTO ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN DE COLLIPULLI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960853-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN DE COLLIPULLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BENJAMIN FRANKLIN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación O"Carrol N° 825
Comuna Collipulli
Impuesto 773680
Dirección de Envío de la Factura O"Carrol N° 825
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LA EJECUCION DEL SERVICIOEL SERIVICIO SE REALIZARA EN O´CARROL 825 ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN. CONTACTO: ALEJANDRA FIGUEROA A. 974794412
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones RHC
Razón Social CONSTRUCCIONES RODRIGO HENRIQUEZ CABEZAS SPA
R.U.T. 77.138.413-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Construcciones RHC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadRETIRO DE MATERIAL Y ASEO  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadREFORZAR ESTRUCTURA OMEGA  $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
72101607
Instalación o reparación de paredes74Metro CuadradoREVESTIMIENTO DE MARQUESINA  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.000 $ 962.000
72101607
Instalación o reparación de paredes110Metro CuadradoREVESTIMIENTO ALERO  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000
Total Neto $ 4.072.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 773.680
TOTAL OC $ 4.845.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.