Orden de Compra. Nº546437-136-AG25 "ID 110906 Insumos de oficina OSJR Atacama / 126-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-136-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110906 Insumos de oficina OSJR Atacama / 126-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 35007,5
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COZAR Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA COZAR LIMITADA
R.U.T. 77.641.451-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COZAR Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTAS NEGRA ECOTANK 544 EPSON  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44122011
Carpetas para archivos45UnidadCARPETAS PLASTICAS FORRADAS COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
60121518
Lápices de grafito45UnidadLAPIZ GRAFITO N° 2  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
60121535
Goma de borrar45UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31201512
Cinta Transparente6UnidadCINTAS MASKING TAPE 2 CM BLANCA  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111506
Papel para impresora del ordenador8UnidadRESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadSET DE TINTAS COLOR ECOTANK 544 EPSON  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31201512
Cinta Transparente4UnidadCINTA EMBALAJE 48 MM X 100 METROS  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 184.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.008
TOTAL OC $ 219.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.