Orden de Compra. Nº2583-900-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-724-COT25 S/P 375 ADQUISICION DE ARIDOS / DIRECCION DE OPERACIONES -DEP. PAVIMENTACION / SBN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-900-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-724-COT25 S/P 375 ADQUISICION DE ARIDOS / DIRECCION DE OPERACIONES -DEP. PAVIMENTACION / SBN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 767391
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORVALAN VILLARROEL LTDA
Razón Social CORVALAN VILLARROEL LIMITADA
R.U.T. 79.622.710-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORVALAN VILLARROEL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101606
Esparcidoras de gravilla1GlobalADQUISICION DE ARIDOS / DIRECCION OPERACIONES / BASE ESTABILIZADO 1.5" CHANCADA ARENA GRUESA CHANCADA se adjuntan especificaciones técnicas 263 M3 ESTABILIZADO ( BASE ESTABILIZADO 1.5" CHANCADA 40 M3 ARENA GRUESA CHANCADA ENTREGAS HASTA CUBRIR EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA FACTURACION Y PAGO UNICO $ 4.038.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.038.900 $ 4.038.900
Total Neto $ 4.038.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 767.391
TOTAL OC $ 4.806.291


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.647.874-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.