Orden de Compra. Nº3760-261-AG25 "ILUMINACION-TEATRO: 3760-312-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-261-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ILUMINACION-TEATRO: 3760-312-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 514085,47
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA
R.U.T. 77.887.553-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadGLOBAL O TOTAL DE DIFERENTES ARTÍCULOS O COMPONENTES, ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. ( SE ADJUNTAN, A ESTA COTIZACIÓN, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EN DONDE SE ESPECIFICA PRODUCTOS, CANTIDADES, FORMATOS, CARACTERÍSTICAS, ETC.) "SE INFORMA QUE LOS VALORES A COTIZAR NO DEBEN SUPERAR LOS VALORES INDICADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.///LA GLOSA EN LA FACTURA DEBE INDICAR LO SIGUIENTE : """ PROYECTO FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO FOLIO 655826 """  $ 2.705.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.705.713 $ 2.705.713
Total Neto $ 2.705.713
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 514.085
TOTAL OC $ 3.219.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.