Orden de Compra. Nº3383-37-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3383-29-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3383-37-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3383-29-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 781500-3 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.031-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
Comuna Santiago
Impuesto 209486,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tu Despensa Express
Razón Social COMERCIALIZADORA IKIMI SPA
R.U.T. 77.883.794-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tu Despensa Express
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1UnidadINSUMOS DE LIMPIEZA SEGÚN DETALLE ADJUNTOPULIDOR METALES 200 CC, CLORO CORRIENTE 1 LT AL 3%, ESPONJA FIBRA ABRASIVA, DETERGENTE POLVO 400 GRS, LUSTRA MUEBLES LIQ, VIRUTILLA OLLA FINA, PAÑO ABSORBENTE VIRUTEX, LAVALOZA 750 ML, TOALLAS ELITE DOBLE HOJA 250 MTS, JABÓN GRANEL $ 1.102.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.560 $ 1.102.560
Total Neto $ 1.102.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.486
TOTAL OC $ 1.312.046


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.167.407-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.883.794-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.