Orden de Compra. Nº3568-730-SE25 "SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-730-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3573-31-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.006 del sistema CUENTA PRESUPUETARIA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
Comuna Panguipulli
Impuesto 391280,68
Dirección de Envío de la Factura Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 96.806.980-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1GlobalSERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 DE ACUERDO A FACTURA N° 51740799 Y CONTRATO POR DECRETO N°3264 DE FECHA 31/12/2020.SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 DE ACUERDO A FACTURA N° 51740799 Y CONTRATO POR DECRETO N°3264 DE FECHA 31/12/2020. $ 2.059.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059.372 $ 2.059.372
Total Neto $ 2.059.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.281
TOTAL OC $ 2.450.653


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.