Orden de Compra. Nº1075963-2857-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-151-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-2857-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-151-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-151-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3944
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna 1
Impuesto 44802
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S.A.
R.U.T. 79.622.060-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre10Frasco(BCO0001)SUERO AGLUTINANTE ANTI ADG-70540D ANTI-A 1x10 ml $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre6Frasco(BCO0002)SUERO AGLUTINANTE ANTI ABDG-70503D ANTI-AB 1x10 ml $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre10Frasco(BCO0003) SUERO AGLUTINANTE ANTI BDG-70541D ANTI-B 1x10 ml $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre10Frasco(BCO0004)SUERO AGLUTINANTE ANTI RH FC ULTRA DDG-70544D ANTI-D TOTEM 1x10 ml $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
Total Neto $ 235.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.802
TOTAL OC $ 280.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.