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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-1013-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
16-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GLUCOSA 30% SOLUCION INYECTABLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA INFANTE N°891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INFANTE N°891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-10-2024 |
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Proveedor |
PEDRO AGUSTIN |
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Razón Social |
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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R.U.T. |
14.016.967-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PEDRO AGUSTIN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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51191601
| Dextrosa | 100 | Unidad | GLUCOSA 30% SOLUCION INYECTABLE PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA AMPOLLA O FRASCO. AMPOLLA 20 ML.
ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO, CERTIFICACION DE CALIDAD, VENCIMIENTO MAYOR A 36 MESES, DESPACHO 2 DIAS HABILES, INDICAR CONDICION DE DISPOSITIVO MEDICO EN FACTURA O GUIA CORRESPONDIENTE. | |
$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.