Orden de Compra. Nº2859-437-AG25 "ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2859-437-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
Comuna Copiapó
Impuesto 8999,54
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadRESMA TAMAÑO OFICIO.RESMA TAMAÑO OFICIO. $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.268 $ 3.268
44121708
Marcadores3UnidadMARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO.MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO. $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.342 $ 3.342
44121708
Marcadores3UnidadMARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL.MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL. $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.342 $ 3.342
44121708
Marcadores3UnidadMARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO. MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO. $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.342 $ 3.342
44122001
Archivadores de fichas1UnidadARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO.ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO. $ 1.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.441 $ 1.441
44121505
Sobres especiales1UnidadSOBRES SACO OFICIO KRAF 25 UNIDADES.SOBRES SACO OFICIO KRAF 25 UNIDADES. $ 5.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.264 $ 5.264
44121701
Lápiz pasta1UnidadPACK LAPIZ TINTA ENERGEL 2 UNIDADES.PACK LAPIZ TINTA ENERGEL 2 UNIDADES. $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742 $ 742
14111509
Artículos de papelería3UnidadPAPEL BOND ROLLO.PAPEL BOND ROLLO. $ 8.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.625 $ 26.625
Total Neto $ 47.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.000
TOTAL OC $ 56.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.