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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2859-437-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Facturación |
COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
8999,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Prinorte |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
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R.U.T. |
76.213.681-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prinorte |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | RESMA TAMAÑO OFICIO. | RESMA TAMAÑO OFICIO. |
$ 3.268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.268
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$ 3.268
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44121708
| Marcadores | 3 | Unidad | MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO. | MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO. |
$ 1.114,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.342
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$ 3.342
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44121708
| Marcadores | 3 | Unidad | MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL. | MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL. |
$ 1.114,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.342
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$ 3.342
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44121708
| Marcadores | 3 | Unidad | MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO. | MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO. |
$ 1.114,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.342
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$ 3.342
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44122001
| Archivadores de fichas | 1 | Unidad | ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO. | ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO. |
$ 1.441,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.441
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$ 1.441
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44121505
| Sobres especiales | 1 | Unidad | SOBRES SACO OFICIO KRAF 25 UNIDADES. | SOBRES SACO OFICIO KRAF 25 UNIDADES. |
$ 5.264,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.264
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$ 5.264
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Unidad | PACK LAPIZ TINTA ENERGEL 2 UNIDADES. | PACK LAPIZ TINTA ENERGEL 2 UNIDADES. |
$ 742,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 742
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$ 742
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14111509
| Artículos de papelería | 3 | Unidad | PAPEL BOND ROLLO. | PAPEL BOND ROLLO. |
$ 8.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.625
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$ 26.625
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Total Neto
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$ 47.366
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.000
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$ 56.366
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.