|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3494-104-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE REPARACION PARA ESCUELA FEYENTUN - SOLICITUD 12074 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
|
|
R.U.T. |
69.190.800-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calle Luis Vergara 526 San Patricio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
|
|
R.U.T. |
69.190.800-3 |
|
Dirección de Facturación |
O'HIGGINS 453 |
|
Comuna |
Vilcún
|
|
Impuesto |
24323,1996 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS 453 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferretería Vilcún |
|
Razón Social |
Sociedad Comercial Vilcun Limitada
|
|
R.U.T. |
76.291.412-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ferretería Vilcún |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111720
| Llave "T" para grifos | 6 | Unidad no definida | LLAVE DE AGUA CON TEMPORIZADOR | |
$ 19.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 115.914
|
$ 115.916
|
40141901
| Conductos flexibles | 6 | Unidad no definida | FLEXIBLE AGUA HI-HE 1/2 X 1/2 50 CM | |
$ 2.017,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.102
|
$ 12.101
|
|
|
Total Neto
|
$ 128.017
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.323
|
|
$ 152.340
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.