Una vez recibido conforme los productos por
parte de la Subsecretaría de Agricultura, quien haya sido seleccionado debe
emitir la factura, de acuerdo con el detalle de la orden de compra enviada a
través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública.
La factura debe ser emitida de la siguiente
forma:
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Razón Social:
Subsecretaría del Ministerio de Agricultura
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RUT:
61.301.000-9
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Dirección:
Teatinos 40, Santiago Centro
·
Giro: Servicio
Público
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Detalle: Indicar código o ID orden de compra.
La factura será pagada en el plazo máximo de 30
días corridos, contados desde su emisión de acuerdo con lo previsto en la ley N° 21.131.
Adicionalmente es obligación que el Proveedor
envíe el archivo XML de la factura a la casilla subagriculturarecepcion@custodium.com
y llene el campo folio con el ID de la orden de compra bajo la misma
nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin espacios y con los guiones
que corresponden), a fin de que el sistema permita de forma automática
relacionar su factura a la orden de compra y a la recepción conforme. Del mismo
modo deben también indicar la opción de pago: “Crédito”.
La Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto
en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho (8) días
corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido
o tenerse por irrevocablemente aceptada.
Será responsabilidad del proveedor incorporar
como documentos adjuntos los antecedentes que se requieran como parte del
contrato o acuerdo con la Subsecretaría para materializar el pago.
Por lo anterior y a fin de mitigar errores o
descoordinaciones al momento del pago, será obligación del proveedor contratado
informar, mediante correo electrónico o directamente consignándolo en su
factura o documento tributario los siguientes datos:
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Razón Social:
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RUT:
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Banco:
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N° Cuenta
Corriente
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Contacto: |