Orden de Compra. Nº2298-4941-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-44-LE25 - CONTRATO SERVICIOS DE PRODUCCION PARA EVENTOS, SOLICITUD DE PEDIDO N° 142"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-4941-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-44-LE25 - CONTRATO SERVICIOS DE PRODUCCION PARA EVENTOS, SOLICITUD DE PEDIDO N° 142
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-44-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011 (3-5-1) del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 240540
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RGUPRODUCCIONES SpA
Razón Social RGUPRODUCCIONES SpA
R.U.T. 76.564.962-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RGUPRODUCCIONES SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIOS TECNICOS DE AUDIO E ILUMINACION, POR 2 DIAS, GIMNASIO DE MOLINA SERVICIOS TECNICOS DE AUDIO E ILUMINACION, POR 2 DIAS, GIMNASIO DE MOLINA $ 1.266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.000 $ 1.266.000
Total Neto $ 1.266.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.540
TOTAL OC $ 1.506.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.