|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1216071-270-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-08-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN PARA LICEO BATUCO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
|
|
R.U.T. |
70.954.200-1 |
|
Dirección de Facturación |
Sargento Aldea 898 |
|
Comuna |
Lampa
|
|
Impuesto |
181041,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-08-2022 |
|
|
|
Proveedor |
Torre fuerte |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA TORRE FUERTE SPA
|
|
R.U.T. |
77.235.762-1 |
|
Sucursal |
Torre fuerte |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | | Retiros de Fluxometros, cambio fluxometro, reparar descargar urinarios |
$ 952.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 952.850
|
$ 952.850
|
|
|
Total Neto
|
$ 952.850
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 181.042
|
|
$ 1.133.892
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.