Orden de Compra. Nº
2453-1084-AG25
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PM N°1180 OC N°1180 PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I (REGALOS PUBLICITARIOS CON LOGOS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO)
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2453-1084-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
PM N°1180 OC N°1180 PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I (REGALOS PUBLICITARIOS CON LOGOS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-81-000-000-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Facturación
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna
Quinta Normal
Impuesto
278323,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROMOAGENCIA
Razón Social
PROMOAGENCIA SPA
R.U.T.
76.596.819-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROMOAGENCIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141605
Regalos publicitarios
100
Unidad no definida
BOLSA PLEGABLE (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 2.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.000
$ 207.000
80141605
Regalos publicitarios
6
Unidad no definida
MOCHILA PORTA NOTEBOOK BOLSA PLEGABLE (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
80141605
Regalos publicitarios
154
Unidad no definida
BOLSA REUTILIZABLE DE TNT (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.960
$ 113.960
80141605
Regalos publicitarios
100
Unidad no definida
FRISBEE PLASTICO (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
80141605
Regalos publicitarios
154
Unidad no definida
SET 12 LAPICES COLORES (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.900
$ 130.900
80141605
Regalos publicitarios
120
Unidad no definida
MUG 350 ML (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.000
$ 336.000
80141605
Regalos publicitarios
150
Unidad no definida
BOTELLA CON TAPA FACIL APERTURA (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
80141605
Regalos publicitarios
800
Unidad no definida
GLOBOS COLORES VARIOS (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.000
$ 272.000
Total Neto
$ 1.464.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 278.323
TOTAL OC
$ 1.743.183
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.615.998-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.