Orden de Compra. Nº2453-1084-AG25 "PM N°1180 OC N°1180 PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I (REGALOS PUBLICITARIOS CON LOGOS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-1084-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra PM N°1180 OC N°1180 PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I (REGALOS PUBLICITARIOS CON LOGOS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-81-000-000-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 278323,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMOAGENCIA
Razón Social PROMOAGENCIA SPA
R.U.T. 76.596.819-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMOAGENCIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios100Unidad no definidaBOLSA PLEGABLE (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 2.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000
80141605
Regalos publicitarios6Unidad no definidaMOCHILA PORTA NOTEBOOK BOLSA PLEGABLE (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
80141605
Regalos publicitarios154Unidad no definidaBOLSA REUTILIZABLE DE TNT (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.960 $ 113.960
80141605
Regalos publicitarios100Unidad no definidaFRISBEE PLASTICO (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
80141605
Regalos publicitarios154Unidad no definidaSET 12 LAPICES COLORES (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.900 $ 130.900
80141605
Regalos publicitarios120Unidad no definidaMUG 350 ML (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
80141605
Regalos publicitarios150Unidad no definidaBOTELLA CON TAPA FACIL APERTURA (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
80141605
Regalos publicitarios800Unidad no definidaGLOBOS COLORES VARIOS (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000
Total Neto $ 1.464.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.323
TOTAL OC $ 1.743.183


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.