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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2591-848-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
10-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CHEM 8+ Y TROPONINAS PARA LA UNIDAD SAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se solicita la cancelación de la orden de compra debido a que el proveedor no habría cumplido con la entrega de los insumos en el
periodo establecido, y al intentar comunicarse con el proveedor no habría respuesta por ningún medio |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
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R.U.T. |
83.017.500-8 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 276 |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
955277,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 276 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ISEVEN LIMITADA |
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Razón Social |
INGENIERÍA , SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO ISEVEN LIMITADA
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R.U.T. |
77.660.833-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ISEVEN LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42161635
| Cartuchos para aparatos de hemodiálisis | 200 | Unidad | CARTUCHO CHEM 8+, COMPATIBLES CON MAQUINA I-STAT 1 (MAS DETALLES EN EL ANEXO N° 1) | |
$ 12.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.519.400
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$ 2.519.400
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42161635
| Cartuchos para aparatos de hemodiálisis | 75 | Unidad | CARTUCHO TROPONINAS, COMPATIBLES CON MAQUINA I-STAT 1 (MAS DETALLES EN EL ANEXO N° 1) | |
$ 33.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.508.375
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$ 2.508.375
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Total Neto
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$ 5.027.775
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 955.277
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$ 5.983.052
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.