Orden de Compra. Nº
1403-3720-AG25
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COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CT DEL CDP DE PUERTO AYSEN
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1403-3720-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CT DEL CDP DE PUERTO AYSEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Aysén
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T.
61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 568 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T.
61.004.101-9
Dirección de Facturación
Simpson Nº 367, Dirección Regional
Comuna
Coyhaique
Impuesto
56132,65
Dirección de Envío de la Factura
Simpson Nº 367, Dirección Regional
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Detergentes Fiordo
Razón Social
PIUKE SPA
R.U.T.
76.703.599-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Detergentes Fiordo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102504
Guantes o manoplas
2
Caja
guantes de látex estándar
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
47121605
Limpiadores de suelo
15
Unidad
limpiador de piso aromático 900 ml
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
53131615
Productos de higiene femenina
15
Pack
rollos de papel higiénico 4x500 metros
$ 10.317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.755
$ 154.755
14111703
Toallas de papel
10
Rollo
toalla nova grande
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
10
Unidad
jabón liquido de recarga 450 ml
$ 1.259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.590
$ 12.590
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Botella
cloro gel 900 ml
$ 1.196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.920
$ 23.920
47121806
Escurridor de trapero
15
Unidad
paño trapero 50x70 con ojal
$ 1.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.990
$ 15.990
24111503
Bolsas de plástico
15
Rollo
bolsa de basura de 70x90
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131816
Desodorantes
10
Unidad
desodorante ambiental aerosol
$ 1.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.850
$ 13.850
Total Neto
$ 295.435
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.133
TOTAL OC
$ 351.568
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.732.983-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.