Orden de Compra. Nº1403-3720-AG25 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CT DEL CDP DE PUERTO AYSEN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1403-3720-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CT DEL CDP DE PUERTO AYSEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Aysén
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 568 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Facturación Simpson Nº 367, Dirección Regional
Comuna Coyhaique
Impuesto 56132,65
Dirección de Envío de la Factura Simpson Nº 367, Dirección Regional
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Detergentes Fiordo
Razón Social PIUKE SPA
R.U.T. 76.703.599-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Detergentes Fiordo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102504
Guantes o manoplas2Cajaguantes de látex estándar  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
47121605
Limpiadores de suelo15Unidadlimpiador de piso aromático 900 ml  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
53131615
Productos de higiene femenina15Packrollos de papel higiénico 4x500 metros  $ 10.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.755 $ 154.755
14111703
Toallas de papel10Rollotoalla nova grande  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10Unidadjabón liquido de recarga 450 ml  $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.590 $ 12.590
47131803
Desinfectantes domésticos20Botellacloro gel 900 ml  $ 1.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920
47121806
Escurridor de trapero15Unidadpaño trapero 50x70 con ojal  $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990
24111503
Bolsas de plástico15Rollobolsa de basura de 70x90  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131816
Desodorantes10Unidaddesodorante ambiental aerosol  $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850
Total Neto $ 295.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.133
TOTAL OC $ 351.568


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.