|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1403-4004-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra Útiles de Aseo, CDP de Cochrane |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
|
|
R.U.T. |
61.004.101-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Lib. Bernardo O'Higgins N°300 |
|
Comuna |
Cochrane
|
|
Impuesto |
79572 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Lib. Bernardo O'Higgins N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
OWURKAN SPA |
|
Razón Social |
OWURKAN SPA
|
|
R.U.T. |
77.815.682-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OWURKAN SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 183 | Unidad | Lavalozas 750 ml | |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 274.500
|
$ 274.500
|
24111503
| Bolsas de plástico | 10 | Unidad | Bolsa basura 120 x 150 | |
$ 5.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.800
|
$ 55.800
|
12141901
| Cloro Cl | 10 | Unidad | Cloro domestico 5 lt | |
$ 3.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.000
|
$ 39.000
|
14111705
| Servilletas de papel | 25 | Unidad | Toallas papel dobladas blancas 200 hojas | |
$ 1.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.500
|
$ 49.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 418.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.572
|
|
$ 498.372
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.