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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1614-173-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1614-52-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
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R.U.T. |
60.510.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1447344 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-08-2025 |
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Proveedor |
UTP COMANEX |
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Razón Social |
Netprovider SA
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R.U.T. |
77.486.490-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UTP COMANEX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43221521
| Unidad de acceso remoto de telecomunicaciones | 4 | Global | SERVICIO DE ARRIENDO DE CENTRAL TELEFONICA A CONTAR DESDE EL 01 DE AGOSTO Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | Contratación de Servicios Compatibles mediante Compra Directa al proveedor “NETPROVIDER S.A.”, RUT N° 77.486.490-3, para la adquisición de: |
$ 1.904.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.617.600
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$ 7.617.600
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Total Neto
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$ 7.617.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.447.344
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$ 9.064.944
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.