Orden de Compra. Nº1614-173-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1614-52-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1614-173-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1614-52-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 716 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Facturación Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13°
Comuna Santiago
Impuesto 1447344
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UTP COMANEX
Razón Social Netprovider SA
R.U.T. 77.486.490-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UTP COMANEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221521
Unidad de acceso remoto de telecomunicaciones4GlobalSERVICIO DE ARRIENDO DE CENTRAL TELEFONICA A CONTAR DESDE EL 01 DE AGOSTO Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBREContratación de Servicios Compatibles mediante Compra Directa al proveedor “NETPROVIDER S.A.”, RUT N° 77.486.490-3, para la adquisición de: $ 1.904.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.617.600 $ 7.617.600
Total Neto $ 7.617.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.447.344
TOTAL OC $ 9.064.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.