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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
673624-25-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673624-25-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
11016,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Extintores Super Ltda. |
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Razón Social |
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SUPER LIMITADA
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R.U.T. |
77.224.100-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores Super Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 3 | Unidad | Mantención y Recarga de Extintores de 2 kilos cada uno de CO2 | |
$ 9.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.276
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$ 27.276
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46191601
| Extintores | 3 | Unidad | Mantención y Recarga de Extintores de 6 kilos cada uno de PQS | |
$ 10.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.705
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$ 30.705
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Total Neto
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$ 57.981
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.016
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$ 68.997
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.