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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2279-337-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S/P 343 DIR. DE PROT.CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-294-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
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R.U.T. |
69.071.100-1 |
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Dirección de Facturación |
SAN PABLO 8444 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
76006,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN PABLO 8444 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grumpy Chile SPA |
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Razón Social |
GRUMPY CHILE SPA
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R.U.T. |
76.559.757-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grumpy Chile SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41123401
| Vasos de dosificación | 1 | Global | VASOS BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES 8 OZ 25 UNIDADES APROX, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO | VASOS BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES 8 OZ 25 UNIDADES APROX, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO |
$ 400.033,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.033
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$ 400.033
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Total Neto
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$ 400.033
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.006
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$ 476.039
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.