|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1776-33-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
UNIDADES DE RUEDAS PARA UNIDAD DE ALMACEN JUNIO 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
60.804.017-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Costanera del Estrecho N° 1314 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
17100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Costanera del Estrecho N° 1314 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Multitodo |
|
Razón Social |
MULTITODO SPA
|
|
R.U.T. |
77.171.381-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Multitodo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162702
| Ruedas | 6 | Unidad | 06 UNIDADES DE RUEDAS CON FIJACIÓN ( RUEDA GOMA METAL PLACA GIRATORIA CON FRENO). | |
$ 15.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.100
|
|
$ 107.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.