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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1691-2986-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAGM- SOL. DE COMPRA URGENTE N° 342 DE DENTAL OC N° 100700 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda, de 09:00 a 12:00 ó de 15:00 a 16:00, Bodegas del HRC. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
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Comuna |
*
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Impuesto |
7790 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEXO DENTAL |
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Razón Social |
ERESIN GROUP SPA
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R.U.T. |
76.992.716-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NEXO DENTAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151906
| Comprimidos o gotas de fluoruro | 1 | Unidad no definida | FLORURO DE DIAMIN DE PLATA | FLORURO DE DIAMIN DE PLATA |
$ 31.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.000
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$ 31.000
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Total Neto
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$ 31.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 7.790
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$ 48.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.