|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5416-1217-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Vasos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
70.783.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
70.783.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Benavente Nº 980 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
206910 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Benavente Nº 980 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL VILLARRICA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA VILLARRICA SPA
|
|
R.U.T. |
77.537.299-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL VILLARRICA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52152102
| Vasos para beber domésticos | 600 | Bolsa | Vasos térmicos de plumavit color blanco de 300 cc (bolsas de 20 unidades ) | |
$ 890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 534.000
|
$ 534.000
|
52152102
| Vasos para beber domésticos | 500 | Bolsa | Vasos plásticos desechables color blanco o transparente de 300 cc (bolsas de 50 unidades) | |
$ 1.110,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 555.000
|
$ 555.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.089.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 206.910
|
|
$ 1.295.910
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.