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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
602-89-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material PIE Liceo Jose Toribio Medina (SP27) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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602-11-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
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R.U.T. |
69.210.301-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt #881, Rio Negro |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
265107 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt #881, Rio Negro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
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Razón Social |
VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
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R.U.T. |
9.681.827-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 60 | Unidad | RESMA PAPEL OFICIO EQ. | RESMA PAPEL OFICIO EQ. |
$ 6.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 361.200
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$ 361.200
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 60 | Unidad | RESMA PAPEL CARTA EQ. | RESMA PAPEL CARTA EQ. |
$ 5.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 305.400
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$ 305.400
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14111525
| Papel multiuso | 105 | Unidad | PAPEL MAGNETICO 5 HOJAS ADETEC CARTA | PAPEL MAGNETICO 5 HOJAS ADETEC CARTA |
$ 6.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 728.700
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$ 728.700
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Total Neto
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$ 1.395.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 265.107
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$ 1.660.407
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.