Orden de Compra. Nº602-89-SE25 "Material PIE Liceo Jose Toribio Medina (SP27)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-89-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Material PIE Liceo Jose Toribio Medina (SP27)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 602-11-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/100 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Pedro Montt #881, Rio Negro
Comuna Río Negro
Impuesto 265107
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt #881, Rio Negro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador60UnidadRESMA PAPEL OFICIO EQ. RESMA PAPEL OFICIO EQ. $ 6.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.200 $ 361.200
14111506
Papel para impresora del ordenador60UnidadRESMA PAPEL CARTA EQ. RESMA PAPEL CARTA EQ. $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.400 $ 305.400
14111525
Papel multiuso105UnidadPAPEL MAGNETICO 5 HOJAS ADETEC CARTA PAPEL MAGNETICO 5 HOJAS ADETEC CARTA $ 6.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.700 $ 728.700
Total Neto $ 1.395.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.107
TOTAL OC $ 1.660.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.