Orden de Compra. Nº1212565-22-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1212565-28-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1212565-22-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1212565-28-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBIERNO EN TERRENO
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO
R.U.T. 60.511.050-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 329 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO
R.U.T. 60.511.050-9
Dirección de Facturación BLANCO 937, PISO 7, EDIFICIO TECNOPACIFICO
Comuna Valparaíso
Impuesto 62943,2
Dirección de Envío de la Factura BLANCO 937, PISO 7, EDIFICIO TECNOPACIFICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMODI
Razón Social EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
R.U.T. 76.371.315-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMODI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1Unidad no definidaSERVICIO COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS EN LA COMUNA DE CONCONSERVICIO COFFEE BREAK PARA 80 PERSONAS EN LA COMUNA DE CONCON $ 331.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.280 $ 331.280
Total Neto $ 331.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.943
TOTAL OC $ 394.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.