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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5651-65-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SICR 085-2025 Impresión trípticos CONADI 50MM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I Región - Oficina Regional de Tarapacá |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los productos adquiridos deberán ser entregados en oficina regional de CONAF ubicada en Avda. Diagonal Francisco Bilbao 3692, de la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados desde la fecha de aceptación de |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
35910 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Patricio Eduardo Zavala Ibañez |
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Razón Social |
PATRICIO EDUARDO ZAVALA IBANEZ
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R.U.T. |
17.799.628-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Patricio Eduardo Zavala Ibañez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73151901
| Servicios de impresión industrial Flexo gráfico | 2100 | Unidad | Impresión de trípticos según archivo de especificaciones técnicas. | |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.000
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$ 189.000
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Total Neto
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$ 189.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.910
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$ 224.910
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.