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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2215-1346-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DENTAL ORTODONCIA, SOLICITADO EN C.I.N° 113/25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
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R.U.T. |
61.606.202-6 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
31925,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-08-2025 |
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Proveedor |
GAC CHILE |
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Razón Social |
IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.485.460-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GAC CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 10 | Caja | ARCO NITI TERMOACTIVADO SUPERIOR 0,16 X 0,22: FORMA ACCU NATURL, ORTHOFORM II O TRUEARCH (CAJA DE 10 UNIDADES, ENVIAR FOTO CLARA, FICHA TECNICA Y FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR 2027) | ARCO NITI TERMOACTIVADO SUPERIOR 0,16 X 0,22: FORMA ACCU NATURL, ORTHOFORM II O TRUEARCH (CAJA DE 10 UNIDADES, ENVIAR FOTO CLARA, FICHA TECNICA Y FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR 2027) |
$ 16.803,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.030
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$ 168.030
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Total Neto
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$ 168.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.926
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$ 199.956
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.