Orden de Compra. Nº546437-246-AG25 "ID 110913 Insumos de cafetería OSJR O'Higgins 17.05 / 172-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-246-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110913 Insumos de cafetería OSJR O'Higgins 17.05 / 172-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 40755
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cordero&Hernandez
Razón Social CORDERO&HERNANDEZ SPA
R.U.T. 77.740.348-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cordero&Hernandez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café4UnidadCafé Nescafé tradicional granulado tarro de 420gr  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50201711
Té instantáneo3UnidadTé Supremo Ceylan Premium caja de 100 bolsitas  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate8UnidadSaborizante Milo con leche listo para tomar bolsa de 500mg, todo en 1  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6Unidadkilos de Azúcar granulada en bolsas de 1kg  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos600Unidadunidades de vasos térmicos de 300 ml  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico600Unidadunidades de cucharitas de madera o bambú para té o café.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111705
Servilletas de papel6UnidadPaquete de servilletas Elite blanca de mesa una hoja de 200 unidades  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadEndulzante Stevia botella de 400ml  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 214.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.755
TOTAL OC $ 255.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.