|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
938614-1299-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TORRE C SERV. MANTENCION CALDERAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
938614-6-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Zona de Bienestar Región Metropolitana
|
|
R.U.T. |
65.124.882-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Beaucheff 1930 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
86987,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Beaucheff 1930 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
CLIMAGAS |
|
Razón Social |
ANA MARIA GOMEZ OCAMPO
|
|
R.U.T. |
4.776.405-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CLIMAGAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025 |
$ 457.830,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 457.830
|
$ 457.830
|
|
|
Total Neto
|
$ 457.830
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 86.988
|
|
$ 544.818
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.