Orden de Compra. Nº4540-53-AG25 " Compra de Colaciones"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4540-53-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de Colaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 del sistema CMS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138
Comuna Lebu
Impuesto 25536
Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS
Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
R.U.T. 10.539.958-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos14UnidadColaciones consistente en un sandwichc jamón-querso pan hallulla, un agua con sabro 600cc, una manzana y un paquete de galleta de 126grs. esta deberá ser entregada el día 05 a las 06:45 horas, en el establecimiento educacional ubicado en calle Saavedra N° 138.  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos14UnidadColaciones consistente en un sandwich ave-morron pan amasado, una bebida de 600cc, un platano, una galleta de 126 grs. esta colacion deberá ser entregada el día 05 a las 06:45 horas, en el establecimiento educacional ubicado en calle Saavedra N° 138.  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
Total Neto $ 134.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.536
TOTAL OC $ 159.936


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.539.958-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.