Orden de Compra. Nº3952-209-AG25 "COMPRA DE INSUMOS DE HIGUIENE Y SALUD J.I. MI TESORO3952-186-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-209-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE HIGUIENE Y SALUD J.I. MI TESORO3952-186-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 54579,4
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar1Unidad no definidaMINI COMPRESAS FRIO/CALOR , 2 COMPRESAS EN EL SET, VER EETT ADJUNTAS  $ 14.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.812 $ 14.812
42192002
Accesorios de mesas de examen o de procedimiento para uso general menos sábanas de cubrir2Unidad no definidaSABANILLA CLINICA PARA MUDADORES, VER EETT ADJUNTAS   $ 38.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.480 $ 76.480
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona3BidónALCOHOL BIDON 5 LITROS ELITE , VER EETT ADJUNTAS  $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.402 $ 21.402
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10CajaCAJAS DE GUANTES DE LATEX SIN POLVO, VER EETT ADJUNTAS  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
42312311
Kits desinfectantes12UnidadESINFECTANTE AEROSOL DE AMBIENTES Y SUPERFICIES, VER EETT ADJUNTAS  $ 2.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.904 $ 32.904
52141515
Compactadores de basura domésticos1UnidadBASURERO PLASTICO 120 LITROS CON TAPA Y RUEDAS, VER EETT ADJUNTAS  $ 34.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.640 $ 34.640
47131604
Escobas2UnidadESCOBA DE CERDAS DURAS DE EXTERIOR, VER EETT ADJUNTAS  $ 9.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.388 $ 18.388
47131826
Productos de limpieza de alfombras o tapicerías2UnidadDEDILUVIO SANITARIO, VER EETT ADJUNTAS  $ 15.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.744 $ 31.744
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios2UnidadBOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 22 PIEZAS , VER EETT ADJUNTAS  $ 12.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.390 $ 25.390
Total Neto $ 287.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.579
TOTAL OC $ 341.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.