Orden de Compra. Nº
3014-144-SE24
"
SUMINISTRO FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COINCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3014-144-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3014-16-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COINCO
R.U.T.
69.081.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Los Heroes 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COINCO
R.U.T.
69.081.600-8
Dirección de Facturación
Plaza Los Héroes 3
Comuna
Coinco
Impuesto
351047,99
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Los Héroes 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Alamo
Razón Social
ORFELIA MARILÚ TRINCADO VALENZUELA
R.U.T.
9.300.064-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
El Alamo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
1
Global
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°51, NOTA DE PEDIDO N°10312.
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°51, NOTA DE PEDIDO N°10312.
$ 386.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 386.108
$ 386.108
31161503
Clavo-tornillo
1
Global
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°52, NOTA DE PEDIDO N°10312.
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°52, NOTA DE PEDIDO N°10312.
$ 376.433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 376.433
$ 376.433
31161503
Clavo-tornillo
1
Global
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°54, NOTA DE PEDIDO N°10312.
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°54, NOTA DE PEDIDO N°10312.
$ 282.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.816
$ 282.816
31161503
Clavo-tornillo
1
Global
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°55, NOTA DE PEDIDO N°10312.
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°55, NOTA DE PEDIDO N°10312.
$ 384.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.736
$ 384.736
31161503
Clavo-tornillo
1
Global
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°56, NOTA DE PEDIDO N°10312.
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°56, NOTA DE PEDIDO N°10312.
$ 417.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 417.528
$ 417.528
Total Neto
$ 1.847.621
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 351.048
TOTAL OC
$ 2.198.669
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.