Orden de Compra. Nº3485-704-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-711-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-704-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-711-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140503 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 61176,58
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORIANA
Razón Social ORIANA JULIA LEAL SALAZAR E.I.R.L.
R.U.T. 76.396.395-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORIANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos8kilogramoTOMATE  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
93131608
Servicios de suministro de alimentos6kilogramoPALTAS   $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.426 $ 21.426
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadMAYONESA KRAFT 1 KG  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
93131608
Servicios de suministro de alimentos3PaqueteVIENESAS SALCHIZAS LA PREFERIDA O EQUIVALENTE   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
93131608
Servicios de suministro de alimentos60UnidadPAN DE COMPLETO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadPAPEL ALUSA TRANSPARENTE DE 300 CM X 500 MT, CON DISPENSADOR   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadMOSTAZA 500 GR  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadKETCHUPT 500 GRS  $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252
93131608
Servicios de suministro de alimentos50UnidadGALLETAS DE ARROZ MIZZOS 25 MG  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos50UnidadLECHE INDIVIDUAL SIN LACTOSA, SEMI DESCREMADA SABOR CHOCOLATE 200 ML. CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES.   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos20PaqueteALFAJOR NUTRISA MANJAR SIN SELLOS, 5 UNIDADES CADA PAQUETE.  $ 4.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.940 $ 93.940
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Servicios de suministro de alimentos15UnidadALFAJOR NUTRISA SIN AZUCAR CHOCO FRAMBUEZA 5 UND  $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.565 $ 53.565
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Servicios de suministro de alimentos20UnidadGALLETAS ECOVIDA BISCUIT ZANAHORIA SIN AZUCAR 100 GRS.  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
Total Neto $ 321.982
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.177
TOTAL OC $ 383.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.