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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057514-276-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057514-108-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
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R.U.T. |
61.607.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Isabel Riquelme N°448 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
42750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Isabel Riquelme N°448 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STEINBROT SPA |
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Razón Social |
STEINBROT SPA
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R.U.T. |
77.541.469-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
STEINBROT SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25132002
| Globos de aire caliente | 30 | Bolsa | GLOBOS LARGOS SIMILAR SEMPERTEX MULTICOLOR | GLOBOS LARGOS SIMILAR SEMPERTEX MULTICOLOR |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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14121812
| Papel fotográfico | 15 | Sobre | PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO GLOSSY 20 HOJAS 210 GRS | PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO GLOSSY 20 HOJAS 210 GRS |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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Total Neto
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$ 225.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.750
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$ 267.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.