Orden de Compra. Nº3836-354-SE25 "DIDECO/ INSUMOS PARA TALLERES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-354-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra DIDECO/ INSUMOS PARA TALLERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 20413,6
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1Unidad CAJA DE TE SURTIDO SABORES $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782
50181905
Galletas dulces o pastelitos9Unidad QUEQUE BRAWNIE $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.828 $ 18.828
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad PQTE. DE GALLETAS SURTIDAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6Unidad PQTE PAPAS FRITAS $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.086 $ 16.086
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5Unidad MANGA DE VASOS $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
52151503
Cubertería desechable doméstica5Unidad PQTE DE CUCHARAS MADERA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50192109
Papas fritas o galletas tostadas4Unidad PQTE RAMITAS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
50131801
Queso natural1Unidad KILO QUESO $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
53131507
Mondadientes2Unidad CAJA DE MONDADIENTES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
50201710
Té de hierbas1Unidad YERBA MATE SABOR 500 GRS CBSE $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
50201710
Té de hierbas1Unidad YERBA MATE NORMAL 500 GRS PIPORE $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
50101634
Fruta fresca5Unidad BOLSA PEPINILLO TRAVERSO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
24121509
Bandejas de empaquetamiento6Unidad BANDEJA CARTÓN $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111703
Toallas de papel2Unidad PQTE SERVILLETAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidad BOLSA FURGELLE XL $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.614
Total Neto $ 107.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.414
TOTAL OC $ 127.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.