Orden de Compra. Nº1233822-39-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233822-23-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233822-39-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233822-23-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011 del sistema Nubox.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Facturación Av. Angamos 393
Comuna Antofagasta
Impuesto 550840,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Angamos 393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paula Andrea Flores Bartolo - Casa Matriz
Razón Social PAULA ANDREA FLORES BARTOLO
R.U.T. 8.557.416-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paula Andrea Flores Bartolo - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadProducción integral del evento "Cuenta Pública CMDR 2024". (Detalles en especificaciones técnicas adjuntas)De conformidad con lo estipulado en la cotización formalmente presentada por el proveedor adjudicado. $ 2.899.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.899.160 $ 2.899.160
Total Neto $ 2.899.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 550.840
TOTAL OC $ 3.450.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.261.658-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 20.261.658-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.557.416-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.